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2023年中國內部審計協(xié)會大事記

欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2024-01-29 瀏覽量: 356
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2023年中國內部審計協(xié)會大事記

2024-01-29 13:45:02

一、開展內部審計“雙先”評選表彰

4月至12月,中國內部審計協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)組織開展2020至2022年內部審計先進集體和先進工作者(以下簡稱“雙先”)評選表彰工作。經過嚴格評選,首鋼集團有限公司審計部等282個集體被授予“內部審計先進集體”榮譽稱號,閆玲芳等311名同志被授予“內部審計先進工作者”榮譽稱號。12月5日,協(xié)會在北京召開了2020至2022年內部審計“雙先”表彰大會。協(xié)會及其分會負責人,來自全國各地的內部審計“雙先”代表,部分中央部門、中央企業(yè)、金融機構內部審計機構負責人,各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市內部審計(師)協(xié)會負責人,以及部分省級審計機關內部審計分管領導和有關處室負責人等近400人參加了本次大會。審計署黨組成員、中央經濟責任審計工作部際聯(lián)席會議辦公室主任郝書辰受邀到會并講話,審計署內部審計指導監(jiān)督司派員參會,協(xié)會會長鮑國明作題為《以先進典型為引領 奮力推進新時代新征程內部審計工作高質量發(fā)展》的評選表彰工作總結報告,與會審計署、協(xié)會領導向獲獎代表頒發(fā)了獎牌、獎章。部分內部審計“雙先”代表在大會上作了先進事跡交流發(fā)言。


二、出版《中國內部審計史(1983—2020)》并召開新書研討會

該書根據(jù)十一屆全國政協(xié)副主席、協(xié)會名譽會長李金華的提議,自2016年起策劃編寫,2018年完成初稿后由審計署審計科研所組織專家討論,并先后征求了協(xié)會老領導和審計署內部審計指導監(jiān)督司的意見,2021年通過審計署報新聞出版主管部門履行重大選題圖書出版?zhèn)浒笇彶槌绦?。書稿幾經修改,最終定名為《中國內部審計史(1983—2020)》,于2023年6月由中國時代經濟出版社正式出版發(fā)行,成為向新中國內部審計制度建立40周年獻禮的一部圖書。該書由李金華親自作序,依托大量史實材料,較為系統(tǒng)全面地反映了新中國內部審計事業(yè)的發(fā)展歷程和取得的成績。7月18日,協(xié)會在北京隆重召開該書的新書研討會,李金華和審計署黨組成員、中央經濟責任審計工作部際聯(lián)席會議辦公室主任郝書辰受邀參會并講話。協(xié)會歷任領導、部分曾在地方審計機關擔任領導并對推動當?shù)貎炔繉徲嬍聵I(yè)發(fā)展作出貢獻的老領導,審計署內部審計指導監(jiān)督司、中國時代經濟出版社、審計科研所、中國審計報社等單位的領導,以及內審機構的代表和參與該書編寫、評審、出版工作的代表共40余人參加了本次研討會。


三、啟動協(xié)會理事會換屆工作

協(xié)會于2018年召開第七次會員代表大會選舉產生了第七屆理事會,按照民政部規(guī)定和協(xié)會章程要求,協(xié)會應于2023年召開第八次會員代表大會,完成換屆工作。年初,協(xié)會秘書處草擬了協(xié)會換屆工作方案。3月,協(xié)會七屆理事會第六次會議無記名投票產生了15人組成的換屆工作領導小組,領導小組辦公室設在協(xié)會秘書處。4月,經請示審計署,確定了新一屆理事會會長候選人,5月,協(xié)會召開換屆工作領導小組第一次會議,審議通過了換屆工作方案。隨后換屆籌備工作正式啟動,草擬完成了協(xié)會章程修訂草案,并著手起草換屆會議其他相關文件;聘請會計師事務所啟動了換屆財務審計工作;根據(jù)新一屆協(xié)會負責人名額分配原則,提出了協(xié)會負責人初步人選。12月,已按社團換屆審核工作主管部門的要求,提交了換屆溝通材料。協(xié)會換屆工作原計劃于2023年下半年完成,但由于主管部門面臨機構改革而暫停了一段時間的審核受理工作,協(xié)會換屆將推遲到2024年5月底前完成。


四、深入開展內部審計工作調研活動

為貫徹落實黨中央提出的“在全黨要大興調查研究之風”的要求,進一步了解內部審計發(fā)展現(xiàn)狀,更好發(fā)揮內部審計協(xié)會職能作用,2023年,協(xié)會會長鮑國明等會領導帶隊先后前往廣西、江蘇、廣東、云南、浙江、河南、四川等地,開展以“新時代內部審計如何創(chuàng)新和發(fā)展”等為主題的內部審計工作調研活動,先后召開調研座談會6場,共邀請70余家單位內部審計機構的代表參會,并實地走訪調研了8家單位。調研中著重就各單位內部審計機構設置、領導體制和隊伍建設情況,內部審計工作開展情況,取得的經驗和做法、面臨的主要困難和問題,如何進一步推動內部審計創(chuàng)新發(fā)展,以及對協(xié)會的意見和建議等開展交流探討。

7月,為全面深入了解中央企業(yè)的內部審計發(fā)展現(xiàn)狀,共同探討推動國有企業(yè)內部審計高質量發(fā)展的舉措,協(xié)會在遼寧鞍山召開了以“走進國有企業(yè)——內部審計高質量發(fā)展”為主題的調研座談會,來自16家中央企業(yè)內部審計機構負責人圍繞調研主題分別作交流發(fā)言,4位內部審計領域的專家對交流發(fā)言進行了分析點評。審計署內部審計指導監(jiān)督司應邀派員參加了座談會。部分參會代表還實地參訪了鞍鋼博物館和鞍鋼礦業(yè)生態(tài)園。


五、組織實施2023年內部審計理論研討活動

2023年2月至8月,協(xié)會在會員中組織開展了以“內部審計職業(yè)精神和專業(yè)能力研究”為主題的群眾性理論研討活動,共征集到論文457篇。協(xié)會按照活動方案要求認真審核把關,并組織學術委員會委員依據(jù)論文評審標準進行了評審,遴選出符合要求的論文207篇,下一步將通過匯編《中國內部審計協(xié)會2023年度理論研討論文集》及在協(xié)會媒體發(fā)表等方式宣傳推廣此次理論研討成果。


六、通過開展多領域同業(yè)交流等舉措深化會員服務

6月,協(xié)會聯(lián)合北京地鐵運營有限公司在北京舉行了以“內部審計助力交通強國建設”為主題的首屆城市軌道交通行業(yè)內部審計交流活動,全國27個主要城市軌道交通行業(yè)企業(yè)的內部審計機構負責人、業(yè)務骨干及有關實務專家參加了交流。協(xié)會會長鮑國明和北京市地鐵運營有限公司董事長潘秀明在交流會上分別致辭,城市軌道交通相關領域的專家作了專題講座,北京地鐵和廣州地鐵內部審計機構負責人作大會交流發(fā)言。與會代表還以“數(shù)字化轉型與數(shù)字導向審計思路”和“內部審計在大監(jiān)督體系中的職能定位”兩個專題進行了分組交流。交流活動期間,部分代表實地參觀了北京地鐵相關設施。

7月,在北京舉行了以“內部審計服務構建能源發(fā)展新格局”為主題的第四屆能源領域會員單位交流活動,邀請了電力、油氣、核能、煤炭、新能源及其他能源領域會員單位內部審計機構負責人、業(yè)務骨干及行業(yè)實務專家等69位代表參加。中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院的專家到會并作主題演講,中國海洋石油集團有限公司等3家內部審計機構負責人作交流發(fā)言,參會代表以“內部審計的數(shù)字化轉型”和“強化審計監(jiān)督,增加組織價值”兩個專題進行了分組交流。

9月,在北京舉行了以“發(fā)揮審計獨特作用,助力金融安全與發(fā)展”為主題的第十一屆金融行業(yè)會員單位交流活動,共有來自銀行、證券、保險等行業(yè)共98家單位的173名代表參加活動。會上,中國民生銀行首席經濟學家作主題演講,中國農業(yè)銀行等3家內部審計機構負責人作交流發(fā)言,并根據(jù)參會代表所屬行業(yè)分5個小組進行交流討論。

10月,在浙江省嘉興市舉行了以“內部審計促進民營企業(yè)高質量發(fā)展”為主題的2023年民營企業(yè)內部審計交流大會,邀請了十一屆全國政協(xié)副主席、協(xié)會名譽會長李金華和審計署原副審計長、中國審計學會會長孫寶厚到會講話,邀請多名業(yè)內知名專家和實務界的代表進行主題演講或圓桌訪談。共有來自全國各地民營企業(yè)的內部審計代表和各省區(qū)市內部審計(師)協(xié)會的代表等400余人參加了大會。會議上還發(fā)布了協(xié)會編制的《民營企業(yè)內部審計發(fā)展情況研究報告(2023)》。

11月,協(xié)會聯(lián)合ISACA中國、北京谷安天下科技有限公司,在北京舉行了以“AI時代的數(shù)字風險挑戰(zhàn)與應對”為主題的第三屆數(shù)字風險大會,網(wǎng)絡安全與數(shù)字風險領域的研究學者、產業(yè)專家、用戶代表參會,從安全科技、風險控制和IT審計等多維度視角,全面探討了AI技術應用的發(fā)展機遇和新型數(shù)字風險管理。會議期間,協(xié)會聯(lián)合北京谷安天下科技有限公司發(fā)布了《數(shù)智化審計調研報告》。

此外,為了加強與地方內審協(xié)會的交流合作,協(xié)會于7月在鞍山召開一年一度的地方內審協(xié)會會長秘書長會議,通報了中內協(xié)2023年上半年完成的主要工作和下半年工作重點。會上,還總結了《中國內部審計》雜志通聯(lián)宣傳工作取得的主要成績和經驗做法,對在此項工作中取得顯著成績的單位和人員進行了通報表揚,并對下一步的通聯(lián)宣傳工作進行了部署。

2023年新增單位會員34家,個人會員1286人。截至年底,協(xié)會共有單位會員519家,個人會員2365人。全年編發(fā)《內部審計會員資訊》共11期,主要關注了內部審計最新發(fā)展趨勢,突出了審計數(shù)字化,以及內部審計相關新法規(guī)的解讀類信息,提升了會員服務水平。


七、進一步加強內部審計制度規(guī)范建設

6月,協(xié)會正式發(fā)布了新修訂的《第1101號——內部審計基本準則》。此次修訂共修改7條,新增3條,修訂后的基本準則適應新時期內部審計的發(fā)展要求,在加強黨的領導、適應數(shù)字化環(huán)境的影響、推動審計整改等方面完善了相關的原則性要求。

12月,協(xié)會正式發(fā)布了《內部審計質量評估團體標準》。這是協(xié)會推出的首個團體標準,對指導和規(guī)范內部審計質量評估工作,提升評估工作質量,更好發(fā)揮協(xié)會在內部審計領域的專業(yè)引領作用,推動內部審計職業(yè)化發(fā)展具有重要意義。該標準已在“全國團體標準信息平臺”發(fā)布。


八、保持與國際和地區(qū)內部審計組織的交流合作

7月和10月,協(xié)會先后派代表分別參加了在荷蘭阿姆斯特丹舉行的國際內部審計師協(xié)會(IIA)年會和在菲律賓宿務舉行的亞洲內部審計大會及相關工作會議。除此之外,協(xié)會以線上方式參加了四次IIA的工作會議。成功推薦大家保險集團審計中心總經理劉慧博進入IIA全球理事會擔任理事。

9月,協(xié)會在北京接待了IIA全球理事會主席薩麗-安·皮特和秘書長兼首席執(zhí)行官安東尼·普耶茲一行來華訪問。訪問期間,審計署審計長侯凱會見了IIA主席一行。

11月,協(xié)會與臺灣內部稽核協(xié)會的代表以線上方式進行了交流,雙方各有15名代表參加,以“內部審計順應ESG新趨勢之實務分享”為主題,通過主題演講、交流討論等方式進行了研討。


九、全面恢復和加強職業(yè)教育培訓工作

2023年隨著新冠疫情防控轉段,協(xié)會一方面著力恢復舉辦各類面授培訓班52期,另一方面仍堅持舉辦始于疫情期間的網(wǎng)絡直播專題培訓10期,為十余家單位提供了面授或網(wǎng)絡化培訓服務,提供了近百科的專題培訓、國際資格證書后續(xù)教育、考試輔導等網(wǎng)絡錄播課程。全年累計參加各類培訓的學員達到2萬余人次,協(xié)會培訓工作得到廣大內審人員充分肯定。


十、持續(xù)推進國際資格證書考試工作

2023年共有7578人提交了國際注冊內部審計師(CIA)資格證書的考試申請,報考科目28556科,共有4033人獲得CIA資格。隨著北京、上海等地人社部門陸續(xù)出臺境外職業(yè)資格認可目錄,CIA證書也被列入其中,符合條件的持證人員可享受辦理居住證、人才認定、職稱評定等方面的便利政策。


十一、接受審計署的政策和業(yè)務指導

2月和11月,協(xié)會分別將開展2020至2022年內部審計“雙先”評選表彰的工作方案及擬表彰對象名單報送審計署批準。6月,完成審計署2020至2021年度9個內部審計科研課題的結項工作。4月,組織完成了2021至2022年度內部審計科研課題中期檢查,并于11月開展了對該批課題的結項評審工作。5月至8月,組織實施了2022至2023年度內部審計科研課題公開招標和立項評審工作,擇優(yōu)確定了該批的6個課題。此外,協(xié)會還派員參與了審計署《內部審計統(tǒng)計調查制度》修訂工作,協(xié)助審計署內部審計指導監(jiān)督司完成2022年度內部審計統(tǒng)計調查工作;根據(jù)文化和旅游部等11部門印發(fā)的《關于開展論壇活動專項清理整治工作的通知》(文旅辦發(fā)〔2023〕36號),向審計署辦公廳按時報送了協(xié)會2021至2023年舉辦論壇活動情況。


十二、積極踐行協(xié)會的社會責任

2023年,協(xié)會積極響應民政部辦公廳關于開展2023年“情系西藏、與愛同行——全國性社會組織援藏行動”的號召,實施教育幫扶措施,向西藏自治區(qū)提供了50人次300節(jié)次的免費網(wǎng)絡專題培訓課程,捐贈了十大類、約500冊審計相關專業(yè)圖書;向青海省轄藏族自治州提供參加協(xié)會面授培訓班的免培訓費名額50個,捐贈審計相關專業(yè)圖書200余冊。此外,還響應民政部助力鄉(xiāng)村振興的號召,通過為“集體經濟薄弱村”助銷農產品等方式,為鄉(xiāng)村振興工作貢獻協(xié)會的微薄力量。


十三、加強協(xié)會自有媒體的宣傳主陣地建設

協(xié)會始終圍繞黨和國家中心工作、協(xié)會重點工作開展宣傳工作,充分利用自有媒體,并聯(lián)合社會媒體,采取多平臺聯(lián)動、多角度呈現(xiàn)的方式,加大對內部審計相關政策法規(guī)、理念知識、經驗做法的傳播和分享,不斷擴大宣傳效果。

2023年,協(xié)會微信公眾號特別策劃推出了“理事談內審”專題報道、“內部審計四十周年短視頻征集展示”、2023年民營企業(yè)內部審計交流大會系列報道等內容,獲得了廣泛好評與關注。據(jù)統(tǒng)計,協(xié)會微信公眾號關注人數(shù)已達16萬余人,較去年同期增長18%;協(xié)會網(wǎng)站的關注度同樣穩(wěn)中有升,全年瀏覽量近300萬次。2023年,《中國內部審計》雜志堅持辦刊宗旨,積極刊發(fā)業(yè)內知名專家學者和高影響力作者的文章,雜志內容更加豐富全面,學術氛圍更加濃厚,整體質量不斷提升。在中國社會科學院下屬中國社會科學評價研究院發(fā)布的2022年版中國人文社會科學期刊AMI綜合評價目錄中,《中國內部審計》入選該目錄擴展期刊(A刊擴展)。


十四、加強協(xié)會治理和內部管理

3月,恢復線下方式召開了第七屆理事會第六次會議,審議通過了會長鮑國明所作的工作報告,2022年資產和財務收支情況的報告,編制2023年收支預算的草案,調整理事、常務理事的議案,分會變更會長、秘書長的議案;聽取了協(xié)會成立換屆工作領導小組的說明,審議并通過了協(xié)會換屆工作領導小組名單。會前,召開了監(jiān)事會第五次會議和常務理事會第十一次會議。12月,以通訊方式召開了常務理事會第十二次會議。

協(xié)會秘書處將2023年確定為“制度年”,對協(xié)會各項規(guī)章制度進行全面梳理,已草擬了協(xié)會章程、會員和會費管理辦法等十余項制度的修訂初稿,預計2—3年內完成此輪協(xié)會制度的全面修訂補充工作。


十五、深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育

從9月中旬開始,在全國性行業(yè)協(xié)會商會主題教育領導小組的部署安排和主題教育第十四巡回督導組的督促指導下,協(xié)會參加了全國性行業(yè)協(xié)會商會第二批學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。協(xié)會黨支部書記參加全國性行業(yè)協(xié)會商會第二批主題教育部署會后,第一時間傳達會議精神,根據(jù)全國性行業(yè)協(xié)會商會第二批主題教育實施方案,并結合協(xié)會實際制定了主題教育工作計劃,成立了主題教育領導小組和工作專班,召開了協(xié)會主題教育動員部署大會。協(xié)會黨支部認真落實工作計劃,把理論學習貫穿主題教育全過程,深入開展調查研究,組織引導黨員干事創(chuàng)業(yè),聚焦協(xié)會主責主業(yè)全力推動高質量發(fā)展,認真抓好檢視整改和建章立制工作。12月,召開了調研成果交流會;同月,黨支部書記以《學習貫徹黨的二十大和中審委員會會議精神 推動內部審計和內審協(xié)會高質量發(fā)展》為題講了專題黨課。